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Base de connaissancesv15.0

Glossaire du projet

AttributLire/ÉcrireDescription
NomRWUne brève description.
Début prévuRWDate de début. Les tâches soumises à la contrainte « Au plus tôt » et sans prédécesseur commenceront à partir de cette date. Modifier cette valeur entraînera une reprogrammation du plan de projet.
Date limiteRWLa date au-delà de laquelle le projet ne peut plus être achevé.
DirecteurRWLe chef de projet principal.
ClientsRWLes clients du projet. Lire la suite.
ÉtatRWÉtat du projet. Lire la suite.
% FaitRÉtat d'avancement global du projet. Lire la suite.
Coût réel (ACWP)RLe coût total engagé à ce jour correspond à la somme des coûts réels de toutes ses tâches annexes.
Effort réelRL'effort total déployé jusqu'à présent. Il s'agit de la somme des efforts réels déployés pour chacune des tâches qui le composent.
Revenus réelsRLe montant total facturé au client correspond à la somme de tous les montants facturés pour l'ensemble des heures et dépenses approuvées dans le cadre de ce projet.
B.SantéRIndicateur de santé du projet par code couleur, reflétant l'avancement du projet en termes de coûts. En savoir plus.
Revenus facturésRLe montant total de la facture adressée au client correspond à la somme de tous les montants facturés pour le temps passé et les dépenses engagées dans le cadre de ce projet.
Coût prévuRIl s'agit du coût prévisionnel d'un projet, calculé selon son plan. C'est la somme de tous les coûts prévus pour l'ensemble de ses tâches.
Effort planifiéRIl s'agit de l'effort total nécessaire pour mener à bien le projet conformément au plan. C'est la somme des efforts prévus pour chacune de ses tâches.
Fin prévueRIl s'agit de la date limite maximale pour la réalisation des tâches.
Recettes du travail planifiéesRLe revenu total attendu de ce projet correspond à la somme des revenus de main-d'œuvre prévus pour ses différentes tâches.
S.HealthRIndicateur de santé par code couleur illustrant l'avancement du projet par rapport au calendrier. En savoir plus.
Heures facturables réellesRLe temps total facturable et approuvé.
Finition réelleRDate d'achèvement de la dernière tâche. Il s'agit de la date la plus récente parmi les dates d'achèvement effectives de ses tâches.
Coût fixe réelRLes coûts fixes engagés pour un projet à ce jour. Il s'agit de la somme des coûts fixes réels de toutes ses tâches annexes.
Coût réel de la main-d'œuvreRLe coût total de la main-d'œuvre à ce jour correspond à la somme des coûts de main-d'œuvre de toutes les tâches qui y sont liées.
Marge réelleRLa marge bénéficiaire réelle : Bénéfice réel ÷ Chiffre d'affaires réel
Dépenses réelles non facturablesRSomme des montants des dépenses approuvées et non facturables de ce projet.
Heures réelles non facturablesRSomme des heures issues des entrées de temps approuvées et non facturables pour ce projet.
Travail réel non facturableRSomme des montants de facturation des entrées de temps approuvées et non facturables dans ce projet.
Coût réel hors main-d'œuvreRSomme des montants des dépenses remboursables de ce projet.
Bénéfice réelRRecettes réelles - Coûts réels
AlignementRWUn nombre compris entre 0 et 100 qui reflète la pertinence des exigences de ce projet par rapport aux activités, objectifs, compétences et ressources de l'organisation. Plus le nombre est élevé, meilleure est l'adéquation.
BCWPRCoût budgété des travaux effectués. En savoir plus.
BCWSRCoût budgété des travaux prévus. En savoir plus.
Pourcentage de référence effectuéRLe pourcentage d'achèvement prévu du projet par rapport au scénario de référence.
Budget de baseRLe budget du projet lors de son élaboration initiale.
Coût de baseRLe coût prévu du projet lors de son évaluation initiale.
Date limite de référenceRLa date limite d'un projet lors de son élaboration.
Écart par rapport à l'échéance de référenceRLa différence en jours entre l'échéance actuelle et l'échéance de référence.
Effort de baseRL'effort prévu lors de la définition du projet de référence
Variance de l'effort de baseRLa différence entre l'effort prévu et l'effort de référence
Ligne de baseRDate de fin prévue du projet lors de son évaluation initiale.
Écart de finition de référenceRLa différence entre la date de fin prévue et la date de fin de référence du projet.
Début de référenceRLa date de début prévue du projet lors de son évaluation initiale.
Variance initiale de référenceRLa différence en jours entre le début prévu et le début de référence.
AvantageRWUn nombre compris entre 0 et 100 qui reflète le potentiel de gain financier ou opérationnel en cas de réussite. Plus le nombre est élevé, plus le bénéfice est important.
Type de facturationRWLe type de facturation par défaut des nouvelles tâches. Si le type de facturation est « Temps passé et matériel utilisé », les nouvelles entrées de temps seront automatiquement marquées comme facturables. Si le type est « Forfait », elles seront marquées comme non facturables.
BudgetRWLe budget d'un projet correspond généralement au coût prévu majoré d'une marge de sécurité
IPCRIndice de performance des coûts. En savoir plus.
CodeRWIl s'agit d'un court code alphanumérique identifiant le projet. Ce code doit être unique au sein de l'entreprise et saisi manuellement. Il est utile pour faire référence à des projets à l'aide de leur code. Vous pouvez également rechercher des projets grâce à ce code.
Écart de coûtRBCWP - ACWP
CrééRDate de création du projet.
CréateurRUtilisateur ayant créé le projet.
DescriptionRWUne description détaillée du projet.
Prix ​​fixeRWLe prix fixe du projet (applicable uniquement lorsque le type de facturation est « Prix fixe »)
IDENTIFIANTRLa clé primaire de l'enregistrement du projet dans la base de données.
Dépense facturéeRLa somme de toutes les dépenses facturées pour ce projet.
Heures facturéesRLe nombre total d'heures facturées.
main-d'œuvre facturéeRLe montant total de la facture pour la durée facturée
Dernière modificationRLa date à laquelle le projet a été modifié pour la dernière fois ou à laquelle un attribut a été modifié.
% prévuRLe pourcentage d'achèvement prévu selon le plan.
Coûts fixes prévusRLe coût fixe total du projet correspond à la somme des coûts fixes de toutes ses tâches annexes.
Coût de main-d'œuvre prévuRIl s'agit du coût total estimé de la main-d'œuvre pour toutes les tâches du projet.
Marge prévueRLa marge bénéficiaire est conforme au plan. Marge = Bénéfice prévu ÷ Chiffre d'affaires prévu
Coûts non liés à la main-d'œuvre prévusRLe coût total estimé hors main-d'œuvre (par exemple, frais de déplacement, de restauration, de logiciels, etc.) correspond à la somme des coûts hors main-d'œuvre prévus pour toutes ses tâches terminales.
Bénéfice prévuRRecettes prévues - Coûts prévus
Revenus prévusRSi le type de facturation du projet est « Prix fixe » , il s'agit de la somme des revenus prévus de toutes ses tâches terminales.
PrioritéRWL'un des niveaux suivants : Trivial, Mineur, Normal, Élevé, Critique.
Coût prévuRLe coût total prévisionnel d'un projet, calculé sur la base de son rythme de dépenses actuel, correspond à la somme des coûts prévisionnels de toutes ses tâches annexes.
Fin prévueRLa date de fin prévue du projet, compte tenu de son rythme d'avancement actuel, correspond à la date de fin maximale de ses tâches terminales.
Heures prévuesRLe nombre total d'heures nécessaires à la réalisation de ce projet, au rythme d'avancement actuel, correspond à la somme des heures prévues pour chacune de ses tâches annexes.
Heures restantesRHeures prévues - Heures réelles
RisqueRWLes impacts négatifs potentiels qui pourraient découler de ce projet.
SPIRIndice de performance du planning. En savoir plus.
Variation d'horaireRBCWP - BCWS. En savoir plus.
ÉquipeRWL'ensemble des utilisateurs travaillant sur ce projet. En savoir plus.
TaperRWUn de vos types de projets. En savoir plus.
Calendrier de travailRWCalendrier de travail du projet. Les tâches sans ressource sont planifiées selon ce calendrier. Toutes les dates du diagramme de Gantt interactif sont affichées en fonction du fuseau horaire de ce calendrier. En savoir plus.