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Wissensdatenbankv15.0

Aufgabenglossar

AttributLesen/SchreibenBeschreibung
NameRWEine Kurzbeschreibung.
Geplanter StartRWDas Datum, an dem die Aufgabe planmäßig beginnen soll.
Geplante AusführungRWDas Datum, an dem die Aufgabe planmäßig abgeschlossen sein soll.
Manuell geplantRWCeloxis ändert niemals den Start- und Endzeitpunkt manuell geplanter Aufgaben. Mehr erfahren.
DauerRWDie Dauer der Aufgabe. Sie kann in diesen Formaten. Weiterlesen.
Geplante AnstrengungRWDer gesamte Arbeitsaufwand, der zur Erledigung der Aufgabe erforderlich ist. Weiterlesen.
ZeitplanartRWEines der folgenden Modelle: Fester Aufwand, feste Dauer, feste Einheiten. Weiterlesen
Einschränkungstyp/EinschränkungsdatumRWAufgabenbeschränkung. Gilt nicht für Sammelaufgaben und manuell geplante Aufgaben. Mehr erfahren.
RessourcenRWFür die Aufgabe zugewiesene Ressourcen. Die Eingabe kann in diesem Format erfolgen .
% ErledigtRWDer Prozentsatz der erledigten Arbeit. Weiterlesen.
Geplanter FertigstellungsgradRWDer Prozentsatz, mit dem die Aufgabe voraussichtlich bis jetzt abgeschlossen ist. Dieser Wert ist ein Näherungswert und kann ungenau sein, wenn es während der Aufgabendauer zu Arbeitsausfällen oder -ausfällen bei den an der Aufgabe beteiligten Ressourcen kommt.
PrioritätRWDie Priorität der Aufgabe.
Zeitprotokolle zulassenRWZeigt an, ob für diese Aufgabe Zeit protokolliert werden kann.
Tatsächlicher StartRWDas Datum, an dem die Aufgabe hätte beginnen sollen. Sobald eine Aktualisierung der Aufgabe protokolliert wird, gilt sie als gestartet. Wurde kein tatsächliches Startdatum angegeben, wird standardmäßig das geplante Startdatum oder das Datum der Aktualisierung verwendet, je nachdem, welches früher liegt.
Tatsächliche OberflächenbeschaffenheitRWDas Datum, an dem die Aufgabe voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Wenn die Aufgabe als zu 100 % abgeschlossen markiert ist, wird das tatsächliche Enddatum, sofern nicht anders angegeben, auf das geplante Enddatum oder das Datum der Aktualisierung aktualisiert, je nachdem, welches früher liegt.
BudgetRWAufgabenbudget. Typischerweise gilt: Budget = Geplante Kosten + Puffer.
Geplante SachkostenRWDie gesamten geschätzten Sachkosten für diese Aufgabe. Z. B. Reisekosten, Verpflegung, Software.
Geplante FixkostenRWDie Kosten, die für die Aufgabe anfallen, unabhängig davon, ob die Arbeitszeit erfasst oder die Ausgaben abgerechnet werden.
AUSWEISRDer Primärschlüssel des Aufgabendatensatzes in der Datenbank.
WBS-CodeRDer Projektstrukturplan (PSP)-Code der Aufgabe
Voraussichtlicher StartRDer Termin, an dem die Aufgabe voraussichtlich beginnen wird, basierend auf den prognostizierten Fertigstellungsterminen ihrer Vorgänger.
Voraussichtliches EndeRDas Datum, an dem die Aufgabe voraussichtlich abgeschlossen sein wird, basierend auf ihrem aktuellen Fortschritt. Bei Sammelaufgaben ist dies das höchste der beiden Endtermine ihrer Teilaufgaben.
MeilensteinREine Aufgabe ohne Dauer. Weiterlesen.
KritischRZeigt an, dass die Aufgabe auf dem kritischen Pfad liegt. Weiterlesen.
Tatsächlicher AufwandRDie Summe der für diese Aufgabe erfassten genehmigten Arbeitsstunden.
Geplante StundenRDie Gesamtstundenzahl, die für die Fertigstellung dieser Aufgabe basierend auf dem aktuellen Fortschritt benötigt wird. Geplante Stunden = Tatsächliche Stunden ÷ % Fertigstellung. Bei Sammelaufgaben entspricht sie der Summe der geplanten Stunden ihrer Teilaufgaben.
Tatsächliche abrechenbare StundenRDie Gesamtzahl der für diese Aufgabe erfassten genehmigten und abrechnungsfähigen Stunden.
Tatsächliche nicht abrechenbare StundenRDie Gesamtzahl der für diese Aufgabe erfassten genehmigten und nicht abrechnungsfähigen Stunden. Anhand dieses Betrags lassen sich die entgangenen Abrechnungsmöglichkeiten für diese Aufgabe ermitteln.
Geplante KostenRDie voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Aufgabe. Geplante Kosten = Geplante Lohnkosten + Geplante sonstige Kosten + Fixkosten
Tatsächliche KostenRDie bisher für den Auftrag angefallenen Gesamtkosten. Tatsächliche Kosten = Tatsächliche Lohnkosten + Tatsächliche Sachkosten + Tatsächliche Fixkosten
Voraussichtliche KostenRDie voraussichtlichen Gesamtkosten eines Projekts basierend auf dem aktuellen Ausgabenvolumen.
Tatsächliche ArbeitskostenRDie gesamten Arbeitskosten für jeden genehmigten Zeiteintrag, der für diese Aufgabe erfasst wurde.
Letzte AktualisierungRDer letzte Kommentar oder Fortschrittsbericht zu einer Aufgabe.
Geplante ArbeitseinnahmenRDie Summe aus Benutzeraufwand × Benutzer-Stundensatz für jede dieser Aufgabe zugewiesene Ressource. (Nur verfügbar bei benutzerbasierter Abrechnung).
RechnungsstundenRDie Gesamtzeit für alle in Rechnung gestellten Zeiteinträge.
In Rechnung gestellte ArbeitsleistungRDie Summe der Rechnungsbeträge für alle in Rechnung gestellten Zeiteinträge.
RechnungsbetragRDie Summe aller in Rechnung gestellten Ausgaben für diese Aufgabe.
RechnungsbetragRIn Rechnung gestellte Arbeitsleistung + In Rechnung gestellte Ausgaben
Ausgangswert % abgeschlossenRDer erwartete prozentuale Fertigstellungsgrad der Aufgabe basierend auf der Ausgangsbasis.
BasisbudgetRDas Budget der Aufgabe zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgangsbudgets.
BasiskostenRDie geplanten Kosten der Aufgabe zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgangswertes.
AusgangsaufwandRDer geplante Aufwand bei Festlegung der Ausgangsbasis für die Aufgabe
BasisaufwandsvarianzRDer Unterschied zwischen geplantem und Basisaufwand
AusgangswertRDer geplante Starttermin der Aufgabe zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgangswerts.
Basislinien-StartvarianzRDie Differenz zwischen dem geplanten und dem Basis-Startdatum der Aufgabe.
BasisfinishRDer geplante Fertigstellungstermin der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Festlegung.
Abweichung vom AusgangswertRDie Differenz zwischen dem geplanten und dem im Basisplan festgelegten Fertigstellungstermin der Aufgabe.